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北京地区会计师事务所2025年出具上市公司2024年度审计报告及IPO企业审计报告信息(第三期)

发布时间:2025-04-11文号:注协简报〔2025〕第17期点击次数:


一、出具上市公司年度审计报告情况

2025年3月1日至2025年3月31日,全国46家会计师事务所共为970家上市公司出具了2024年度审计报告。其中,上证主板408家,深证主板292家,创业板144家,科创板93家,北证33家。970家上市公司被出具无保留意见审计报告(其中7家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告)。在970家上市公司中,有267家上市公司变更了会计师事务所。

在本期970家上市公司中,北京地区22家会计师事务所共为555家上市公司出具了2024年度审计报告(详见附表1),占该月沪深北交易所已公告数量的57.22%。其中,上证主板245家,深证主板175家,创业板71家,科创板51家,北证13家。555家上市公司被出具无保留意见审计报告(其中6家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告)。267家变更审计机构的上市公司涉及北京地区会计师事务所的有180家(详见附表2)。

截至2025年3月31日,全国46家会计师事务所共为996家上市公司出具了2024年度审计报告。其中,上证主板418家,深证主板300家,创业板149家,科创板96家,北证33家。996家上市公司被出具无保留意见审计报告(其中7家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告)。在996家上市公司中,有268家上市公司变更了会计师事务所。

在996家上市公司中,北京地区22家会计师事务所共为569家上市公司出具了2024年度审计报告,占沪深北交易所已公告数量的57.13%。其中,上证主板249家,深证主板181家,创业板74家,科创板52家,北证13家。569家上市公司被出具无保留意见审计报告(其中6家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告)。268家变更会计师事务所的上市公司涉及北京地区会计师事务所的有181家。

二、出具上市公司内部控制审计报告情况

2025年3月1日至2025年3月31日,全国46家会计师事务所共为967家上市公司出具了2024年度内部控制审计报告。其中,上证主板407家,深证主板292家,创业板144家,科创板91家,北证33家。967家上市公司被出具无保留意见审计报告(其中4家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告)。

在本期967家上市公司中,北京地区22家会计师事务所共为549家上市公司出具了2024年度内部控制审计报告(详见附表3),占该月沪深北交易所已公告数量的56.77%。其中,上证主板245家,深证主板172家,创业板70家,科创板49家,北证13家。549家上市公司被出具无保留意见审计报告(其中3家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告)。

截至2025年3月31日,全国46家会计师事务所共为993家上市公司出具了2024年度内部控制审计报告。其中,上证主板417家,深证主板300家,创业板149家,科创板94家,北证33家。993家上市公司被出具无保留意见审计报告(其中4家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告)。

在993家上市公司中,北京地区22家会计师事务所共为563家上市公司出具了2024年度内部控制审计报告,占沪深北交易所已公告数量的56.70%。其中,上证主板249家,深证主板178家,创业板73家,科创板50家,北证13家。563家上市公司被出具无保留意见审计报告(其中3家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告)。

三、出具IPO企业审计报告情况

2025年3月1日至2025年3月31日,沪深北交易所共有14家IPO企业发行上市。其中,上证主板3家,深证主板1家,创业板8家,科创板1家,北证1家。

在本期14家IPO企业中,北京地区2家会计师事务所共为6家IPO企业出具了审计报告(详见附表4),占该月发行上市总数的42.86%。其中,上证主板2家,深证主板1家,创业板3家。

截至2025年3月31日,沪深北交易所共有27家IPO企业发行上市。其中,上证主板4家,深证主板3家,创业板12家,科创板5家,北证3家。

在27家IPO企业中,北京地区会计师事务所共为13家IPO企业出具了审计报告,占发行上市总数的48.15%。其中,上证主板3家,深证主板3家,创业板5家,科创板2家。

 2025年3月1日至2025年3月31日,无IPO企业宣布暂缓发行上市。

 

 附表:1.北京地区会计师事务所出具上市公司2024年度审计报告明细表(2025.3.1-2025.3.31)

           2.北京地区涉及变更会计师事务所明细表(2025.3.1-2025.3.31)

           3.北京地区会计师事务所出具上市公司2024年度内部控制审计报告明细表(2025.3.1-2025.3.31)

           4.北京地区会计师事务所出具IPO企业审计报告明细表(2025.3.1-2025.3.31)


注协简报〔2025〕第17期附表1北京地区会计师事务所出具上市公司2024年度审计报告明细表(2025.3.1-2025.3.31).docx

注协简报〔2025〕第17期附表2北京地区涉及变更会计师事务所明细表(2025.3.1-2025.3.31).docx

注协简报〔2025〕第17期附表3 北京地区会计师事务所出具上市公司2024年度内部控制审计报告明细表(2025.3.1-2025.3.31).docx

注协简报〔2025〕第17期附表4 北京地区会计师事务所出具IPO企业审计报告明细表(2025.3.1-2025.3.31).docx